Telekomunikačné služby. - Slovenská Ľupča

Telekomunikačné služby.

05.09.2024

Faktúra DF2024/420 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.09.2024 v sume 299.39 €

d11d33ca9471fba6084c648dc84162b3