Zimná údržba 2/2025.
Faktúra DF2025/105 od Michal Majer, Hronská 276/10, 97613 Slovenská Ľupča (48328405) z 18.03.2025 v sume 676.50 €
c049a3a16c53356dc3c574439edaa0bb
Faktúra DF2025/105 od Michal Majer, Hronská 276/10, 97613 Slovenská Ľupča (48328405) z 18.03.2025 v sume 676.50 €