Telekomunikačné služby. - Slovenská Ľupča

Telekomunikačné služby.

04.11.2024

Faktúra DF2024/532 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 239.18 €

9a9129938772fcd25cbda34f4c3048fd